企业内部审计制度论文

时间:2022-10-17作者:米娜作文网分类:满分作文浏览:2评论:0

  企业界部审计准则论文

  政府审计是对国家的财政、 财政进行检查监督的准则。下面是小编为我们收拾的关于企业界部审计准则的论文,欢迎我们的阅览。

  一、内部操控理论的开展

  内部操控机制并不是仅靠领导层就可以施行起来的,其需求企业界的董事会、监事会、司理层以及企业全体职工一起来施行。跟着年代的前行,企业界部组织形式发生着天翻地覆的改变,与此相对应的,内部操控作业也在不断的开展和改造中。其大约阅历了点状结构的内部操控形式、直线结构的内部操控准则、平面三角结构的内部操控结构、立体三角锥结构的内部操控结构以及立方结构的企业危险办理结构等几个不同的阶段。在1992年,早提出内部操控结构的是美国全国反虚伪财政报告委员会部属的发起人委员会,其包含五大要素,分别是内部操控的环境、对企业运营危险的点评、企业界部操控的活动、企业界部各活动信息的沟通和沟通以及对企业界部各活动的监督。今后,在2004年,仍然由该委员会提出了改造准则,在原有五大要素的根底上添加了别的三个要素,分别是对企业方针的设定、对运营危险的辨认以及危险来暂时的应对办法。

  二、内部操控与内部审计之间的辩证联系

  内部审计机制是企业界部操控的环境要素之一,其又对其它内控的要素起到了监督和点评的效果。这两种机制的终究意图均是在于对企业所面对的危险进行有用管控,进步企业界部办理能力和相关准则的完善程度,一起也是为了完结企业相应的运营方针。因而可以看出,内部操控和企业的内部审计是相得益彰、互利协作、一起促进的联系。其详细联系体现在两个方面,其一,内部审计是作

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为企业界部操控的一项重要的手法,企业在施行内部操控作业时,不能忽视公司内部审计作业的促进效果,别的,内部审计作业的实在施行也有助于公司内部办理作业的变革和立异;其二,内部操控作业是公司在进行内部审计时的根底和保证。一个科学、齐备的内部操控机制可以有用地为公司内部审计作业供给准则、组织以及人员根底,其可以保证内部审计作业的平稳、高效地作业,反之则会导致公司内部审计作业作业不畅或缺失,对公司全体运营形成巨大影响。

  三、现在我国石油企业界部审计作业的现状

  现在国际经济正在从第三次经济危机中逐步康复,因而各行各业的开展也在向着越来越好的方向开展。石油企业作为世界经济中的支柱类企业之一,其在现阶段需求加强对内部审计作业的履行和办理力度,以此满意公司外部和内部的监管要求,促进公司的各项办理作业开展,完成公司的战略开展方针。

  1.石油企业界部审计作业的内部资源现状

  石油是现在全球首要的机械动力之一,我国从建国初期便现已开端了石油的勘探作业。而现在的石油企业界部职工很好的承继了老一辈石油作业者艰苦奋斗、坚定不移的优良传统,并且在新年代的开展下培育出了杰出的立异认识和开展观念。一起今世的石油公司审计人员关于石油企业的作业、运营以及出产等状况的了解程度均要超越以往,其对我国石油的实际状况把握度高,作业效率高,对公司运营本钱操控作业较好。但现在我国石油公司的审计人员仍是存在着一些缺乏的方面,在进行作业时因为公司内部利益联系,使得审计作业的客观性以及独立性有所下降,一起优异的审计人员队伍建设显着缺乏,人员数量亟待弥补。别的审计人员为使公司利益大化,往往会下降审计预算,这也就使得审计作业全体包含率下降,添加了企业运营危险。

  2.石油企业界部审计作业的外部环境现状

  在我国,内部审计作业的重要性越来越被企业运营者所注重,这也就使得内部审计作业在石油公司内部的位置得到了巨大的进步。一起,金融危机的到来也使得石油公司关于内部办理的力度逐步加强,现在尽管金融危机现已曩昔

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,但各企业办理层关于内部审计作业的力度还没有衰退。别的,现在高度发达的信息网络系统也使得石油公司对各资源的`利用率得到了本质上的进步,我国石油企业界部审计作业现已逐步向着世界级的水准跨进。但现在国际原油价格正处在动摇状况,美国对俄罗斯的制裁等方针对原油价格影响较大,这在给石油公司供给时机的一起也带来了必定程度的危险。但我国现在石油企业界部审计中对危险的操控能力还没有抵达敷衍这种状况的程度,因而需求加大对审计人员的训练和对审计准则的完善。

  四、内部操控理论对石油企业界部审计开展的启示

  1.石油企业界部审计作业的开展准则

  内部审计作业首要有四大基本准则,其首要包含增值性、动态性、开放性以及协同性。因为现在我国石油企业应该挑选的开展战略为添加型战略,因而在进行内部审计作业时,首先要做的是杰出增殖性准则。强化企业利益大化作业方针的施行;其次是增强动态性准则。让企业界部审计机制渗透到石油公司内部的各项活动中去,从而推进公司内部办理机制的动态化,使得相关作业脱离停止状况,多点结合,不断增强企业开展;第三是进步开发性准则。企业的内部操控机制自身便是一个开放性的办理准则,其不能被限制在单纯财政办理的规模之内,应该将内部和外部的信息、资源进行有用整合,为石油公司的内部审计作业供给愈加完好的根底条件,使得审计作业向着开放性方向开展;其四是完善协同性准则。将石油公司内部的各部分进行合理整合,摒弃曩昔部分独立的运营理念,加强各部分的协作办理,添加各部分协作时机,这样才可以完成公司内部信息沟通,促进内部审计作业的开展。

  2.石油企业界部审计作业开展的详细战略

  结合审计作业的四大基本准则,笔者提出了内部审计作业开展的几点战略,其包含深化出资的审计、完善运营本钱的审计、强化产品质量的审计、进步内部审计作业的应变速度、加强公司内部审计作业信息化开展进程、推进公司审计作业的协调开展[7]。

  五、结语

  石油企业界部审计的作业首要依托于内部操控机制

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,二者是相得益彰的联系。现阶段,我国石油企业正处于不断开展上升的阶段,因而加强企业的内部操控作业、深化内部审计机制,进步内部审计作业的注重度是十分重要和必要的。本文在对内部操控与内部审计之间的辩证联系与现在我国石油企业界部审计作业的现状进行剖析的根底上,对内部操控理论对石油企业界部审计开展的启示进行了讨论,期望可以进一步促进我国石油企业办理水平的进步,推进石油企业的进一步开展。

  作者:钟志华 单位:青海油田天然气开发公司审计监察科

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